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          西甲合作買球2018年度部門決算
          時間:2019-08-20  作者:  新聞來源:  【字號: | |

                 西甲合作買球2018年度部門決算

           目錄

          第一部分 概況

          一、本部門職責

          二、機構設置情況

          第二部分 2018年度部門決算報表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政醫險收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、部門決算公開相關信息統計表

          第三部分 2018年度郎門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          二、收入決算情況說明

          三、支出決算情況說明

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          七、其他重要事項情況說明

          第四部分 名詞解釋

          一、財政撥款收入

          二、事業收入

          三、經營收入

          四、其他收入

          五、年初結轉和結余

          六、基本支出

          七、項目支出

          八、“三公”經費

          九、機關通行經費

           

                          第一部分  概況

          一、本部門職責

          1、對神池縣人民代表大會和神池縣人民代表大會常務委員會負責并報告工作,接受神池縣人民代表大會及其常務委員會的監督。

          2、對公安機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴,并對偵查機關的偵查活動是否合法進行監督。

          3、對刑事案件提起公訴、支持公訴;對人民法院刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實現監督。

          4、對看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督

          5、對人民法院的民事審判活動實行法律監督,對于人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規等規定的,依法提起抗訴。

          6、對行政訴訟實行監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規等規定的,依法提起抗訴。

          7、依照法律規定,在法律規定范圍內提起公益訴訟。

          8、承辦和受理不服人民檢察院不批準逮捕、不起訴、撤銷案件以及其他處理決定的申訴,受理人民檢察院負有賠償義務的刑事賠償案件等工作。

          二、機構設置情況

          神池縣檢察院共有政法專項編制26人,機關工勤編制4人,后勤服務中心編制4 人。其中現有政法專編制19人,機關工勤4人,后勤報務中心3 人,共26人。目前共有五個部門;一個保障部,一個辦公室。辦案一部、辦案二部、辦案三部。

                         第二部分  2018年度部門決算報表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

          六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

          七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

          八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

          九、部門決算公開相關信息統計表

                第三部分  2018年度部門決算情況說明

          一、收入支出決算總體情況說明

          2018年度收、支總計751.26萬元。與2017年相比,收、支總計增加35.52萬元,增加5.31%。主要原因2017年養老保險、醫療保險、住房公積金由縣財政直接拔付以上三個單位,2018年這三項費用由本單位自己支出故費用增加。

          二、收入決算情況說明

          本年收入合計751.26萬元,其中:財政撥款收入631.24萬元,占比94.3%;其他收入120.02萬元,占比15.9%。

          三、支出決算情況說明

          本年支出合計751.26萬元,其中:基本支出499.63萬元,占比76.80%;項目支出251.63萬元,占比33.5%。

          四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

          2018年度財政撥款收、支總計631.24萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計增加34.48萬元,增加5.5%。主要原因是2017年養老保險、醫療保險、住房公積金由縣財政直接拔付以上三個單位,2018年這三項費用由本單位自己支出故費用增加。

          五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

          (一)財政撥款支出決算總體情況

          2018年度財政撥款支出631.24萬元,占本年支出合計的94.4%。與2017年相比,財政撥款支出增加34.48萬元,增加5.5%。主要原因是2017年養老保險、醫療保險、住房公積金由縣財政直接拔付以上三個單位,2018年這三項費用由本單位自己支出故費用增加。其中,人員經費383.86萬元,占比60.73%,日常公用經費78.31萬元,占比12.4%。

          (二)財政撥款支出決算具體情況

          2018年度我院公共安全支出648.16萬元,用于我院各項檢察業務工作的開展,其中行政運行377.66萬元,一般行政管理事務152.75 萬元,機關服務83.62萬元,事業運行34.13萬元較2017年決算增加24.02萬元,增加3.7%,原因是2017年養老保險、醫療保險、住房公積金由縣財政直接拔付以上三個單位,此項預算不列入我單位預算,2018年上劃后這三項費用列入本單位預算,故費用增加。

          六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

          2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為20萬元,完成預算的45%,車輛維修維護費比上年增加5.89萬元,增長65.83%,原因是:車輛使用限較長,維修費用較往年有所增加,又因2018年我縣看守所撤離本縣, 全年行車里數增加,燃油費也相對增加,故本年度車輛維修維護費增加,公務用車購置及運行費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算0萬元,占0比%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。具體情況如下:

          七、其他重要事項情況說明

          (一)機關運行經費支出情況說明

          2018年本部門機關運行經費支出78.31萬元,比2017年減少16.1萬元,降低20.56%。主要原因是:2018年劃后公用經費減少,且有上年接上轉。

          (二)政府采購情況說明

          2018年度,政府采購支出總額98.69萬元,其中:政府采購貨物支出98.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

          (三)國有資產占用情況說明

          截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛。其中,執法執勤用車4輛,單價50萬元(含)以上的通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

          (四)預算績效情況說明

          2018年度,我院無實行績效目標管理的項目,涉及一般公用預算當年拔款0萬元。

          (五)其他需要說明的事項

          第四部分  名詞解釋

          部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。(以下模板僅供參考,以單位實際為準)

          一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

          算資金。

          二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

          取得的收入。

          三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

          之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

          四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

          入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

          五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

          本年按有關規定繼續使用的資金。

          六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

          務而發生的人員支出和公用支出。

          七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

          八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

          九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。


          西甲合作買球

          2019年8月20日

           

           

           

           
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